|
Faktúra |
192025
|
exkurzia do envirocentra Sosna
|
112,00 |
s DPH |
22025
|
15.04.2025 |
SOSNA o.z. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
18.04.2025 |
|
Objednávka |
22025
|
exkurzia do envirocentra Sosna
|
112,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
SOSNA o.z. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
Objednávka |
42023
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-upratovačka
|
70,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
20230073
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-upratovačka
|
70,00 |
s DPH |
42023
|
25.09.2023 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
27.09.2023 |
|
Objednávka |
12024
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-upratovačka
|
70,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
Objednávka |
22024
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-učiteľka
|
70,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
20240020
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-učiteľka
|
70,00 |
s DPH |
22024
|
11.03.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
20240095
|
OOPP pre zamestnancov materskej školy
|
840,00 |
s DPH |
42024
|
14.10.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
17.10.2024 |
|
Objednávka |
42024
|
OOPP pre zamestnancov materskej školy
|
840,00 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2024 |
|
Faktúra |
20250485
|
autobus na exkurziu do envirocentra Sosna
|
150,00 |
s DPH |
32025
|
15.04.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
Objednávka |
32025
|
autobus na exkurziu do envirocentra Sosna
|
150,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
Faktúra |
2023528
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
181,00 |
s DPH |
17812
|
11.12.2023 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
14.12.2023 |
|
Faktúra |
235000622
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
549,60 |
s DPH |
SK4000062013
|
21.09.2023 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
27.09.2023 |
|
Objednávka |
SK4000062013
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
549,60 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
Objednávka |
17812
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
181,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2023 |
|
Objednávka |
72023
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
761,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
Faktúra |
82401473
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
761,00 |
s DPH |
72023
|
05.12.2023 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
07.12.2023 |
|
Objednávka |
SK4000063484
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
622,64 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
Faktúra |
237774086
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
622,64 |
s DPH |
SK4000063484
|
04.12.2023 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
07.12.2023 |
|
Objednávka |
42025
|
edukačný koncert pre deti MŠ
|
58,00 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |