|
Faktúra |
90230129
|
valcová jednotka
|
15,60 |
s DPH |
62023
|
09.10.2023 |
KOFAX s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
Objednávka |
62023
|
valcová jednotka
|
15,60 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
KOFAX s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
Faktúra |
622025131
|
gymnastický fitnes výcvik pre deti
|
2 880.00 |
s DPH |
12025
|
01.04.2025 |
ŠK UNI Košice, o.z., Tréningové centrum Kalimero |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000080
|
edukačný koncert pre deti MŠ
|
58,00 |
s DPH |
42025
|
26.05.2025 |
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
Objednávka |
42025
|
edukačný koncert pre deti MŠ
|
58,00 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
20240020
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-učiteľka
|
70,00 |
s DPH |
22024
|
11.03.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Objednávka |
12024
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-upratovačka
|
70,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
Objednávka |
22024
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-učiteľka
|
70,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
20230073
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-upratovačka
|
70,00 |
s DPH |
42023
|
25.09.2023 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
27.09.2023 |
|
Objednávka |
42023
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-upratovačka
|
70,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
3240320
|
čistiace prostriedky
|
100,80 |
s DPH |
32024
|
10.04.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Objednávka |
32024
|
čistiace prostriedky
|
100,80 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
192025
|
exkurzia do envirocentra Sosna
|
112,00 |
s DPH |
22025
|
15.04.2025 |
SOSNA o.z. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
18.04.2025 |
|
Objednávka |
22025
|
exkurzia do envirocentra Sosna
|
112,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
SOSNA o.z. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
Faktúra |
20250485
|
autobus na exkurziu do envirocentra Sosna
|
150,00 |
s DPH |
32025
|
15.04.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
Objednávka |
32025
|
autobus na exkurziu do envirocentra Sosna
|
150,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
Objednávka |
17812
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
181,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2023 |
|
Faktúra |
2023528
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
181,00 |
s DPH |
17812
|
11.12.2023 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
14.12.2023 |
|
Objednávka |
52023
|
kancelárske potreby na šk.rok
|
203,44 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
FAMEXA s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
52023
|
kancelárske potreby na šk.rok
|
203,44 |
s DPH |
52023
|
25.09.2023 |
FAMEXA s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
27.09.2023 |